2018年度新疆维吾尔自治区妇女联合会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)部门主要职能
自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。
(二)主要职责
1.坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,维护祖国统一,反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设,积极促进发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题,及时向党委、政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟订、从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调调动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.负责指导自治区妇联机关所属事业单位及基金会、学会、联谊会、协会的工作,促进妇女儿童事业的健康发展。
7.指导各地、州、市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成。
8.承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,自治区妇联部门决算包括:新疆维吾尔自治区妇女联合会(本级)决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区妇女联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4882.87万元,与上年相比,增加112.91万元,增长2.37%,增减变化主要原因是:2018年追加彩票公益金项目经费500万元及增资;支出4956.93万元,与上年相比,增加251.12万元,增长5.34%,增减变化主要原因是:2018年追加彩票公益金项目经费500万元;结余342.5万元,与上年相比,增加17.92万元,增长5.52%。增减变化主要原因是:彩票公益金项目经费因合同签订跨年执行,造成部分款项2019年支付。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计4882.87万元,其中:财政拨款收入4660.75万元,占95.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入125.99万元,占2.58%;经营收入43.66万元,占0.90%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入52.47万元,占1.07%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数3377.33万元,决算数4882.87万元,预决算差异率44.58%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费收入1000万元及2018年年中调资、追加经费。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计4956.93万元,其中:基本支出2817.83万元,占56.85%;项目支出2095.45万元,占42.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出43.65万元,占0.88%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数3377.33万元,决算数4956.93万元,预决算差异率46.77%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费收入1000万元及2018年年中调资、追加经费。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4660.75万元,与上年相比,增加247.87万元,增长5.62%。增减变化的主要原因是:2018年追加彩票公益金项目经费500万元及增资。财政拨款支出4637.48万元,与上年相比,增加293.89万元,增长6.77%,增减变化的主要原因是:2018年追加彩票公益金项目经费支出383.28万元。其中:基本支出2597.83万元,项目支出2039.65万元。财政拨款结转结余218.77万元,与上年相比,增加23.26万元,增长11.90%。增减变化的主要原因是:2018年追加彩票公益金项目经费结转结余116.72万元。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3248.46万元,决算数4660.75万元,预决算差异率43.48%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费收入1000万元及2018年年中调资、追加经费。财政拨款支出年初预算数3248.46万元,决算数4637.48万元,预决算差异率42.76%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费收入1000万元及2018年年中调资、追加经费。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4160.75万元。与上年相比,减少252.13万元,降低5.71%。增减变化的主要原因是:财政压缩项目经费。一般公共预算财政拨款支出4254.20万元。与上年相比,减少89.39万元,降低2.06%。增减变化的主要原因是:财政压缩项目经费。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出3542.97万元,科学技术支出5万元,文化体育与传媒支出254.15万元,社会保障和就业支出452.09万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出2148.31万元,商品和服务支出2226万元,对个人和家庭的补助支出185.35万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出77.83万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助支出0万元,其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2748.46万元,决算数4160.75万元,预决算差异率51.38%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费1000万元及年中调资、追加职业年金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2748.46万元,决算数4254.21万元,预决算差异率54.79%,差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费1000万元及年中调资、追加职业年金等。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入500万元,与上年相比,增加500万元,增长100%。增减变化的主要原因是:财政拨付彩票公益金项目经费。政府性基金预算支出383.28万元。与上年相比,增加383.28万元,增长100%。增减变化的主要原因是:财政拨付彩票公益金项目经费。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他支出383.28万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出支出383.28万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数500万元,决算数500万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数500万元,决算数383.28万元,预决算差异率-23.34%,差异主要原因差异主要原因彩票公益金项目经费合同时间较长,存在跨年支出的情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余342.50万元。与上年相比,增加17.92万元,增长5.52%。
其中财政拨款结转结余218.78万元。与上年相比,增加23.27万元,增长11.90%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.74万元,比上年减少1.51万元,降低4.28%,减少原因是公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出33.66万元,占99.76%,比上年增加减少0.95万元,降低2.74%,减少原因是车辆保险费减少;公务接待费支出0.09万元,占0.25%,比上年减少0.55万元,降低85.94%,减少原因是接待任务减少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。自治区妇联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费33.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33.66万元。主要用于给公务车加油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。
公务接待费0.09万元。具体是:国内公务接待支出0.09万元,主要是餐费。新疆维吾尔自治区妇女联合会国内公务接待2批次,6人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数36.90万元,决算数33.74万元,预决算差异率-9.37%,差异主要原因减少了接待任务和节省了车辆保险费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数34.50万元,决算数33.66万元,预决算差异率-2.43%,差异主要原因车辆保险费减少;公务接待费预算数2.4万元,决算数0.09万元,预决算差异率-96.25%,差异主要原因接待任务减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度自治区妇联(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出205.96万元,比上年增加0.46万元,增长22.38%,主要原因是人员差费增加。
新疆儿童发展中心单位(事业单位)日常公用经费7.31万元,比上年减少4.71万元,降低39.18%,主要原因是:减少公用经费开支。
新疆妇女干部学校(事业单位)日常公用经费35.86万元,比上年减少6.80万元,降低15.94%,主要原因是压减差旅费、劳务费开支。
2018年度《新疆妇女》编辑部(事业单位)日常公用经费11.5万元,比上年减少3.37万元,降低22.66%,主要原因是:因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部单位(事业单位)日常公用经费0.04万元,比上年减少7.56万元,降低99.47%,因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
新疆妇女儿童公益项目管理中心单位(事业单位)日常公用经费3.96万元,比上年减少1.27万元,降低24.28%,主要原因是人员减少支出下降。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额172.25万元,其中:政府采购货物支出56.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.12万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆15辆,价值338.71万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是:保障机关各部室工作正常用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目9个,涉及预算2103.25万元,项目支出决算1884.93万元,绩效自评严格按照财政要求开展。项目绩效自评具体情况如下。
妇女儿童工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,妇女儿童工作经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1000万元,执行数为898.43万元,完成预算的89.84%。主要产出和效果:一是“美丽庭院”建设及“美丽庭院”建设现场推进会,完成自治区级试点户1100户,各地开展庭院绿化活动9.54万户次,庭院清洁活动12.34万户次,个人卫生清洁活动14.56万户次,厕所卫生清洁行动15.98万户次,参与群众89万余人次,7万余户贫困家庭。实现积极推进深度贫困地区家庭成员思想与生活同步脱贫,成为乡村振兴的享有者、受益者,更是推动者和建设者,切身感受到好生活来源于党的好政策,感党恩、听党话、跟党走;二是充分利用“三八”维权月、4月宪法宣传月、11·25反家庭暴力日、12.4国际宪法日、宪法宣传周等时间节点,开展“建设法治新疆 巾帼在行动”普法宣传活动6次。制作女职工特殊劳动权益保护和女性人身安全防范须知双语微视频2部;三是自治区召开纪念大会。举办自治区纪念“三八”国际妇女节108周年大会,并表彰99个自治区巾帼文明岗、99名自治区巾帼建功标兵、29个自治区巾帼建功先进集体、52个自治区五好家庭;揭晓了140户自治区最美家庭。中央人民广播电台、新疆广播电视台、乌鲁木齐广播电视台、新疆日报等全媒体两种语言进行报道;举办邀你回家活动。3月6日,25位自治区巾帼建功标兵代表和自治区五好家庭、最美家庭代表应自治区妇联的邀请回“娘家”走走看看,近距离了解妇联工作,与“娘家人一起包饺子、共联欢,共话新使命、共谋新发展。模范妇女和模范家庭代表一起参观了自治区博物馆和明珠花卉市场,进行了健康体检,共同度过了一个幸福难忘的节。推出录音类H5《女神,祝福你!》,视频类稿件《这有一份新疆妇联送出的节日祝福,请查收!》 ,组织妇女群众参与新疆“美丽女性 美好生活”网上图片展,大会首次以电视电话会议的形式召开,分会场延伸到乡镇,全区13个地州96个县市,2000多个乡镇20多万妇女同步收看了大会。“三八”期间,各大新闻媒体、网站、报刊、微信等平台共播放、刊登有关妇女节的信息2027余条;四是为切实推进男女平等基本国策教育内容纳入中小学教育体系,我办试点启动性别平等意识进中小学工作,于2018年11月联合自治区教育厅,在乌鲁木齐市举办了一期促进中小学性别平等教育进课堂教育工作者培训班。计划培训乌鲁木齐市、克拉玛依市和昌吉州3州市153人,实际培训160余人,完成率100%。发现的问题及原因:一是在推进妇女发展工作过程中,思路还不够开阔,开拓创新意识不够,争取经费最大效益方面还需要努力;二是需要进一步加强对大项工作的实地走访、督导。下一步改进措施:一是开拓思路和创新意识;二是加大工作的实地走访和督导。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
妇联系统培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,妇联系统培训经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为361万元,执行数为361万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年共举办10期妇女干部培训班,共计849人次,女性村干部培训班4期,13天/期,共计320人;学校举办了5期培训班(2期村妇联干部示范培训班、2期乡镇妇联主席、干部培训班);1期新兴组织妇女干部示范培训班。其中,美丽庭院建设培训班对南疆四地州22个深度贫困县的乡镇妇联主席、干部进行培训,进一步推进自治区党委深度贫困地区脱贫攻坚工作,不断提高南疆基层妇联干部的政治素质和综合能力,进一步发挥妇联团结带领新疆各族妇女积极参与脱贫攻坚任务,推动“美丽庭院”建设深入开展积极引导各族群众建设好生态宜居的美丽乡村,借鉴好的经验,因村施策,扎实推进美丽庭院建设,为全面建成小康社会做贡献。接着自治区妇联率先结合民族团结一家亲“结亲周”活动,举办了一期家庭学校试点培训班,取得了成效,积累了经验。于2018年12月17日在喀什市为南疆四地州22个深度贫困县130名各族妇女举办了“家庭学校师资培训班”,并于2018年12月27日圆满结束。本期师资培训班,对于进一步贯彻落实习近平总书记关于家庭建设的系列重要论述精神,紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,切实把家庭作为社会主义核心价值观建设落细落小落实的重要载体,通过培养一批高水平高素质的家庭学校教师队伍,推动“家庭学校”建设深入开展,积极引导各族妇女投身国家各项事业,自信进取,奋发有为,为脱贫攻坚做贡献具有重要的意义;二是根据新疆地域特色,坚持关注儿童、贴近儿童的原则,以“爱”字做文章,采取走出去、请上来、进乡村、入家庭等形式,在全疆15个地州开展了十四届有声势、有影响的主题教育活动,使全疆百万余名各族儿童受益,30余万名家长参与其中。自治区妇联根据全国“双有”主题教育活动的要求,以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点,面向全社会策划实施了第十四届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动。发现的问题及原因:一是由于时间较短,培训内容还不够丰富;二是“爱在新疆-我的美好家园”因项目涉及到儿童,大部分活动只能在学生休息阶段进行。下一步改进措施:一是根据培训内容适量增加时间,丰富培训内容;二是合理安排时间,尽量在暑期完成。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
彩票公益金项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,彩票公益金项目经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为500万元,执行数为383.28万元,完成预算的76.66%。主要产出和效果:一是全国妇联原出版“美丽女性·幸福家庭”维汉双语丛书作品全部20册。计划再版后,自治区妇联主动与全国妇联对接,多次联系相关事宜,此工作得到了自治区党委常委、宣传部部长田文同志的高度关注,自治区党委宣传部选用了原系列丛书中的10本进行再版,自治区妇联通过全国妇联再版从书中的其它10本。自治区妇联原计划再版全国妇联“美丽女性·幸福家庭”维汉语丛书10000套,因自治区党委宣传部再版20000套,为对应下发,自治区妇联研究决定再版20000套(10种2万册/种,总计20万册),由全国妇联负责编辑加工、排版设计等工作,维吾尔族文字由新疆维吾尔自治区党委宣传部负责最终审定。另外从中国妇女出版社采购作品10种3308册/种,总计33080册,这10种图书是自治区党委宣传部委托出版;二是制作480分钟《女性素质提升系列宣讲视频》、120分钟《女性素质提升系列动漫片》、10000套制作《新时代新女性新家庭》系列丛书(1-7册)。发现的问题及原因:因项目考核未结束,存在项目尾款117万未付的情况。下一步改进措施:按照预算,2019年初已支付尾款。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项业务经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是用于金银路82号培训楼物业管理和服务,金银路82号培训楼共计13层(含地下室一层),面积10380平方米。物业公司管理服务内容主要包括培训楼的安保、水电费收取和缴纳,电梯、消防检测和保养,二次供水维修保养。卫生保洁和全楼日常维修等;二是单位与上年相比,水电费支出节约了2%。基础设施的综合利用率提高了5%。保障业务工作完成率为98%,与上年相比,有所提升。发现的问题及原因:因合同问题,物业费支付集中在下半年。下一步改进措施:为加快执行进度,应按照季度支付。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
新疆儿童发展中心国际项目配套经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新疆儿童发展中心国际项目配套经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为17.1万元,执行数为17.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以加强儿童校外培训为平台,进一步提升各族儿童素质教育。举办了以“爱在新疆 我的美好家园”为主题的2018年“爱在新疆”第十四届少年儿童书画摄影微视频网络大赛,共收到来自全疆儿童近万幅书画、摄影作品。在“六一”期间,甄选出特等奖100幅作品,在 “新疆女声”上设专栏进行展播与网络投票,总投票超过10万人。2018年“六一”首次将“新疆各族儿童心向党”庆祝“六一”国际儿童节活动,放在喀什市乃则尔巴格镇14村幼儿园举行。二是以网络大赛获奖儿童为基础, 针对来自自治区妇联访惠聚工作队所在村的儿童及家长共63人开展夏令营活动,参观爱国主义教育基地、科普教育基地,了解不同城市的发展与建设、民俗文化,开展儿童交融、交流活动,特别是获奖儿童在乌市开展的 “手拉手走亲戚”联谊活动,使新疆各地、各民族儿童增进了彼此间的了解、结下了友谊。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
新疆妇女干部学校办公办学经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公办学经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为9.50万元,执行数为9.50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目完成数量:财政每年安排预算指标9.50万元,主要用于贴补学校经费不足,其中:1.聘用人员3人,发放聘用人员工资3万元。2.弥补电费1万元,水费1万元,差旅费0.5万元,办公费1万元,校舍维修费1.50万元, 3.每年组织退休人员活动4次(每季一次),退休人员活动补助费1.5万元, 执行完成率100%;二是项目完成质量:根据财政部门的要求制定了财务管理办法,严格按照学校报账结算审批程序执行。本年度监控工作计划、计划实施情况:执行中严格按照年度预算计划执行,原则上不得调整。如调整必须校党委会通过。确保资金用在刀刃上,坚持厉行节约、反对浪费的原则,提高资金使用效益。三是项目实施进度:根据每月学校计划申请,财政及时拨付资金,解决了学校燃眉之急,学校能正常运行。切实发挥我校作为全疆各族妇女教育培训的“阵地”和“摇篮”作用,加强基层组织建设和提高基层妇女干部综合素质。实施进度100%。发现的问题及原因:一是财政拨付资金有限;二是无法满足学校经费不足情况。下一步改进措施:一是确保资金用在刀刃上;二是坚持厉行节约、反对浪费的原则,提高资金使用效益。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
《新疆妇女》编辑部成本性支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,成本性支出项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是作为自治区妇联舆论宣传的阵地,《新疆妇女》和《伴侣》杂志积极宣传党的各项方针政策,提高各族妇女的综合素质,占领基层思想文化阵地,丰富群众精神文化生活;二是新疆妇女杂志社所出版的《新疆妇女》和《伴侣》杂志大力宣传民族团结和新疆人物,深入挖掘创业就业典型,服务全疆各族妇女,宣传家庭文明建设,普及法制观念,维护妇女儿童合法权益,倡导科学健康文明生活,发挥了引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走的重要作用,为维护新疆的社会稳定和长治久安做出了重要贡献。发现的问题及原因:基层妇联目前缺少相关工作人员,宣传力度不够,进而影响了杂志的发行订阅数量,另外还有部分杂志款无法及时收回。在基层妇联如何解决这一难题,是我们目前面临的较大难点。下一步改进措施:进一步加强与读者、作者、基层妇联及邮局的沟通和交流,就两本杂志的出刊质量和送达、投递质量做进一步的改进和提升。通过提高两本杂志的质量,来提高读者的满意度和获得及幸福感。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
新疆妇女儿童公益项目管理中心复明眼科流动手术车项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,复明眼科流动手术车项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为贫困妇女完成白内障手术2641例;二是提升了南北疆各族妇女群众的健康水平和意识,提高了她们的生活质量;三是促进了经济的发展;四是在项目执行过程中多指导多监管,项目执行效果就越好。发现的问题及原因:一是组织基层患者筛查较难,原因是村民把这个过程当做是免费体检;二是长距离运输,对精密仪器造成的损害,致使使用寿命缩短。下一步改进措施:一是提前做好宣传工作,确保筛查工作顺利进行;二是与基层妇联沟通,在卫生健康自我保护方面积极努力,减少白内障疾病的发生率。三是项目实施单位要加强对车辆医疗仪器的保养和使用。
新疆妇女儿童公益项目管理中心专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为完成公益项目开展提供了保障;二是完成了对项目的指导和督导,解决了工作中的问题和难题。发现的问题及原因:一是基层项目执行单位的人员变动较大,工作交接不够细致严密,导致在实际执行中出现偏差,影响项目执行效果;二是档案管理需要加强指导。下一步改进措施:一是加强项目的方案管理的要求;二是做细做实督导检查,把问题解决在苗头阶段。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明按功能分类科目(按类级科目公开),201(类)29(款)01(项):指“群众团体事务行政运行”,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。201(类)29(款)50(项):指“群众团体事务事业运行”,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。201(类)29(款)99(项):指“其他群众团体事务支出”,反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。205(类)03(款)02(项):指“职业教育中专教育”,反映各部门举办的各类中专学校的支出。206(类)07(款)02(项):指“科学技术普及科普活动”,反映用于开展科普活动的支出。207(类)04(款)08(项):指“新闻出版广播影视出版发行”,反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。208(类)05(款)04(项):指“未归口管理的行政单位离退休”,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指“机关事业单位基本养老保险缴费支出”,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指“机关事业单位职业年金缴费支出”,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)05(款)99(项):指“其他行政事业单位离退休支出”,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。229(类)60(款)04(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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