新疆维吾尔自治区《新疆妇女》编辑部2019年部门预算公开

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来源: 自治区妇联
日期: 2019-01-22

  目录

  第一部分 《新疆妇女》编辑部单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分 2019年《新疆妇女》编辑部部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、项目支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  九、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年《新疆妇女》编辑部预算情况说明

  一、关于《新疆妇女》编辑部2019年收支预算情况的总体说明

  二、关于《新疆妇女》编辑部2019年收入预算情况说明

  三、关于《新疆妇女》编辑部2019年支出预算情况说明

  四、关于《新疆妇女》编辑部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  五、关于《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  六、关于《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算基本支出情况说明

  七、关于《新疆妇女》编辑部2019年项目支出情况说明

第一部分 《新疆妇女》编辑部单位概况

  一、主要职能

  我们承担了面向全疆妇女发行《新疆妇女》杂志编辑、出版的任务;作为新疆优秀社科类期刊,以社会主义核心价值观、先进文化为引领,大力宣传民族团结和新疆优秀女性人物,深入挖掘创业就业典型,围绕家庭建设刊发家教、育儿、夫妻相处等故事,普及法制观念,维护妇女儿童合法权益,倡导健康文明生活,是宣传新疆妇女和妇女工作的重要窗口,为新疆社会稳定和长治久安做出了重要贡献。

  二、机构设置及人员情况

  《新疆妇女》编辑部无下属预算单位,下设5个处室,分别是:班子领导成员、编辑部、发行部、广告部、综合办公室。

  《新疆妇女》编辑部编制数14,实有人数12人,其中:在职12人,减少1人; 退休11人。

第二部分 2019年《新疆妇女》编辑部部门预算公开表

第三部分 2019年《新疆妇女》编辑部预算情况说明

  一、关于《新疆妇女》编辑部2019年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,《新疆妇女》编辑部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.38万元。

  收入预算包括:一般公共预算243.38万元、事业收入94万元。

  支出预算包括:一般公共服务支出60万元、文化体育与传媒支出237.34万元、社会保障和就业支出40.04万元。

  二、关于《新疆妇女》编辑部2019年收入预算情况说明

  《新疆妇女》编辑部收入预算337.38万元,其中:

  一般公共预算243.38万元,占72.14%,比上年增加了57.17万元,主要原因是财政项目----妇女儿童工作经费增加。

  政府性基金预算未安排。

  事业收入94万元,占27.86%,比上年增加34.14万元,主要原因是收回部分往年杂志款。

  三、关于《新疆妇女》编辑部2019年支出预算情况说明

  《新疆妇女》编辑部单位2019年支出预算337.38元,其中:

  基本支出 216.13万元,占64.06%,比上年增加31.25万元,工资调标使得工资福利支出增加。

  项目支出121.25万元,占35.94%,比上年增加57 万元,主要原因是财政项目----妇女儿童工作经费增加。

  四、关于《新疆妇女》编辑部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2019年财政拨款收支总预算243.38万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  支出预算包括:一般公共服务支出60万元,主要《新疆妇女》杂志免费赠阅;文化体育与传媒支出143.34,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;社会保障和就业支出40.04,主要用于养老、职业年金及退休人员的医疗金和生活补助。

  五、关于《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算拨款基本支出169.13万元,比上年执行数减少7.34万元,下降4.34%。主要原因是:在职人员减少1人以及财政压缩公用经费支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1.一般公共服务支出(类)60万元,占24.65%。

  2.文化体育与传媒支出(类)143.34万元,占58.90%。

  3. 社会保障和就业支出(类)40.04万元,占16.45%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):年预算数为60万元,比上年执行数增加60万元,增长100%,主要原因是:项目经费增加。

  2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):年预算数为143.34万元,比上年执行数增加4.42万元,增长3.08%,主要原因是: 在职人员基本工资进行两次调标。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年预算数为19.14万元,比上年执行数减少0.79万元,下降4.13%,主要原因是:在职人员数减少1人。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年预算数为7.34万元,比上年执行数增加2.75万元,增长37.47%,主要原因是:工资基数调整。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):年预算数为13.56万元,比上年执行数增加0.53万元,增长3.91%,主要原因是:退休工资调标致使医疗基数调增。

  六、关于《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算基本支出情况说明

  《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算基本支出169.13万元, 其中:

  人员经费166.93万元,主要包括:基本工资47.19万元、津贴补贴10.60万元、奖金3.93万元、绩效工资33.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.14万元、职业年金缴费7.34万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、公务员医疗补助缴费6.42万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金11.48万元、其他工资福利支出2.75万元、医疗费补助12.05万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元等。

  公用经费2.20万元,主要包括:工会经费1.16万元、福利费1.04万元等。

  七、关于《新疆妇女》编辑部2019年项目支出情况说明

  项目一

  项目名称:妇女儿童工作经费

  设立的政策依据:从2011年开始在妇女儿童工作经费中使用一部分用于赠阅杂志,有一定的实践经验和基层工作基础,也得到了基层妇联和各族妇女的认可和肯定,为新疆的社会稳定和长治久安贡献了力量。

  预算安排规模:非全疆

  项目承担单位:新疆妇女杂志社

  资金分配情况:杂志印刷45万元,其他商品和服务支出15万元。

  资金执行时间:2019年1月-12月

  项目二

  项目名称:成本性支出

  设立的政策依据:2011年财政批复,用于补充支付印刷费。

  预算安排规模:非全疆

  项目承担单位:新疆妇女杂志社

  资金分配情况:杂志印刷14.25万元

  资金执行时间:2019年1月-12月

  项目三

  项目名称:发行支出

  设立的政策依据:本单位为差额拨款单位,财政拨款对商品服务支出减少,因此本单位需用事业收入弥补人员经费的不足及对本单商品服务支出进行补充。

  预算安排规模:非全疆

  项目承担单位:新疆妇女杂志社

  资金分配情况:杂志印刷25万元,邮电费17万元,办公费2万元,其他商品和服务支出3万元。

  资金执行时间:2019年1月-12月

  八、关于《新疆妇女》编辑部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  《新疆妇女》编辑部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算与上年增减无变化,其中:因公出国(境)费0万元,未安排预算;公务用车购置0万元,未安排预算;公务用车运行费0万元,未安排预算;公务接待费0万元,未安排预算。。

  九、关于《新疆妇女》编辑部2019年政府性基金预算拨款情况说明

  《新疆妇女》编辑部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年,《新疆妇女》编辑部无机关运行费。

  (二)政府采购情况

  2019年,《新疆妇女》编辑部政府采购预算75.89万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算75.89万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,《新疆妇女》编辑部占用使用国有资产总体情况为

  1.房屋0平方米,价值0万元。

  2.车辆1辆,价值17.38万元;其中:其他用车1辆,价值17.38万元。

  3.办公家具价值 5.42万元。

  4.其他资产价值133.84万元。

  单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额121.25万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  (五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

《新疆妇女》编辑部

[编辑:盛元]
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